Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp521.021.152,- | Rp674.676.566,- | Rp0,- | Rp674.676.566,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp58.325.119,- | Rp107.275.119,- | Rp0,- | Rp107.275.119,- |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp42.495.000,- | Rp41.695.000,- | Rp0,- | Rp41.695.000,- |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp41.150.000,- | Rp42.150.000,- | Rp0,- | Rp42.150.000,- |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | Rp0,- | Rp59.000.000,- | Rp0,- | Rp59.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp662.991.271,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp924.796.685,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp37.200.000,- | Rp40.200.000,- | Rp0,- | Rp40.200.000,- |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp188.472.000,- | Rp200.438.946,- | Rp0,- | Rp200.438.946,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp56.500.000,- | Rp4.000.000,- | Rp0,- | Rp4.000.000,- |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp42.500.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp10.150.000,- | Rp10.150.000,- | Rp0,- | Rp10.150.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp334.822.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp254.788.946,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp14.000.000,- | Rp2.000.000,- | Rp0,- | Rp2.000.000,- |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp32.000.000,- | Rp33.000.000,- | Rp0,- | Rp33.000.000,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp5.000.000,- | Rp2.000.000,- | Rp0,- | Rp2.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp51.000.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp37.000.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp7.200.000,- | Rp116.000.000,- | Rp0,- | Rp116.000.000,- |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp50.300.000,- | Rp27.800.000,- | Rp0,- | Rp27.800.000,- |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp10.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.07 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp1.000.000,- | Rp1.000.000,- | Rp0,- | Rp1.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp68.500.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp144.800.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp84.490.000,- | Rp6.400.000,- | Rp0,- | Rp6.400.000,- |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp18.000.000,- | Rp18.000.000,- | Rp0,- | Rp18.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp102.490.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp24.400.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||